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我们审计了(以下简称)2021 年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2021 年度合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并出具了CAC证审字【2022】第 0295 号标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
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