销售热线:400-887-6230
服务热线:400-887-8230
一、审计意见 我们审计了后附的(以下简称)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
上一页: 2021 年年度报告摘要
下一页: 第七届董事会第二十一次会议决议公告